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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015478
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.626.804

Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.636
Retención Renta
₲ 973.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175829
Monto Contrato
₲ 239.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.601.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.601.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas