Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0015565
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 178.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44632
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 178.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BARCOS Y RODADOS
        
                                    RUC
                            
            80006671-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            001/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23022-12-47449
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.542.110.251
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.538.272.022
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228742
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        