Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007652
Monto de la Factura
₲ 19.118.550
Nro. Solicitud de Transferencia
94193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.118.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55341
Monto Contrato
₲ 802.651.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.838.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.838.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241340
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Dpto.Identificaciones,ISEPOL y Jefaturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional