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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0074026
Monto de la Factura
₲ 22.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.454.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50124
Monto Contrato
₲ 489.504.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.568.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.568.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230506
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para Camiones, Articulos de electricidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional