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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 5.595.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41064
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67329
Monto Contrato
₲ 7.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.802.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.802.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior