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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 69.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.703.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
131/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-56771
Monto Contrato
₲ 992.666.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.858.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.858.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional