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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61659
Monto Contrato
₲ 877.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.450.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.450.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230317
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional