Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001226
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.871.438
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44877
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.871.438
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-12-46935
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 327.256.874
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 318.186.403
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 318.186.403
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227236
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        