Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0008409
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 145.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            70092
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 140.321.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 535.810
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.142.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MATHER COMPANY SRL
        
                                    RUC
                            
            80006850-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23004-20-187996
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 290.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 196.449.866
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 196.449.866
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373874
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 01 "Adqusiición de Medicamentos Oncológicos y Generales" 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        