Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009129
Monto de la Factura
₲ 33.694.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.042.762
Retención DNCP
₲ 120.075
Retención IVA
₲ 918.938
Retención Renta
₲ 612.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119467
Monto Contrato
₲ 874.475.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.906.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.906.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion