Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003738
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.277.653
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165102
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.277.653
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            25
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-14-84773
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 434.599.786
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 413.296.494
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 413.296.494
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257513
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        