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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-95306
Monto Contrato
₲ 940.671.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.574.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.574.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271219
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas