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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022163
Monto de la Factura
₲ 3.807.090
Nro. Solicitud de Transferencia
148897
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.859

Retención DNCP
₲ 14.623
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.608
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118802
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.463.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.463.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados