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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002059
Monto de la Factura
₲ 172.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.386.717

Retención DNCP
₲ 616.010
Retención IVA
₲ 4.714.364
Retención Renta
₲ 3.142.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120246
Monto Contrato
₲ 1.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.044.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.044.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300097
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados