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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001985
Monto de la Factura
₲ 235.015.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83904
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.495.467

Retención DNCP
₲ 837.510
Retención IVA
₲ 6.409.514
Retención Renta
₲ 4.273.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120246
Monto Contrato
₲ 1.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.044.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.044.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300097
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados