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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009439
Monto de la Factura
₲ 16.736.310
Nro. Solicitud de Transferencia
30338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.246.083

Retención DNCP
₲ 64.330
Retención IVA
₲ 97.683
Retención Renta
₲ 328.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118801
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.984.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.984.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados