Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012932
Monto de la Factura
₲ 52.148.985
Nro. Solicitud de Transferencia
177513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.576.031
Retención DNCP
₲ 199.802
Retención IVA
₲ 353.756
Retención Renta
₲ 1.019.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118801
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.984.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.984.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados