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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012931
Monto de la Factura
₲ 8.663.353
Nro. Solicitud de Transferencia
177513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.401.475

Retención DNCP
₲ 33.184
Retención IVA
₲ 59.386
Retención Renta
₲ 169.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118801
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.984.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.984.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados