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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022521
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57579
Monto Contrato
₲ 104.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.295.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.295.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas