Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005003
Monto de la Factura
₲ 136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54117
Monto Contrato
₲ 237.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.154.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas