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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005183
Monto de la Factura
₲ 778.300
Nro. Solicitud de Transferencia
15864
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54117
Monto Contrato
₲ 237.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.154.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas