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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001833
Monto de la Factura
₲ 4.029.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.029.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20970
Monto Contrato
₲ 968.462.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.045.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.045.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3