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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 829.622
Nro. Solicitud de Transferencia
105115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.622

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35525
Monto Contrato
₲ 1.324.718.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.820.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.820.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4