Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Monto de la Factura
₲ 175.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35525
Monto Contrato
₲ 1.324.718.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.820.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.820.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4