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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 116.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36093
Monto Contrato
₲ 4.744.172.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.602.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.511.602.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3