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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006988
Monto de la Factura
₲ 568.170
Nro. Solicitud de Transferencia
81512
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.174

Retención DNCP
₲ 2.004
Retención IVA
₲ 15.496
Retención Renta
₲ 15.496
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193881
Monto Contrato
₲ 143.288.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.662.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.662.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)