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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088168
Monto de la Factura
₲ 5.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.838.793

Retención DNCP
₲ 18.191
Retención IVA
₲ 142.118
Retención Renta
₲ 189.491
Multa
₲ 22.407

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)