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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006357
Monto de la Factura
₲ 2.129.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.256.469

Retención DNCP
₲ 7.510.446
Retención IVA
₲ 58.070.455
Retención Renta
₲ 58.070.455
Multa
₲ 2.342.175

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193947
Monto Contrato
₲ 47.815.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.997.276.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.997.276.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)