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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001256
Monto de la Factura
₲ 113.599.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.002.185

Retención DNCP
₲ 400.695
Retención IVA
₲ 3.098.160
Retención Renta
₲ 3.098.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196601
Monto Contrato
₲ 10.306.787.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.708.244.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.708.244.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)