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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007298
Monto de la Factura
₲ 6.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
122340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.732

Retención DNCP
₲ 21.748
Retención IVA
₲ 169.907
Retención Renta
₲ 226.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193872
Monto Contrato
₲ 149.518.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.603.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.603.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)