Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 9.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170809
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.780.647
Retención DNCP
₲ 32.881
Retención IVA
₲ 254.236
Retención Renta
₲ 254.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189944
Monto Contrato
₲ 955.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.936.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.936.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
