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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 141.264.450
Nro. Solicitud de Transferencia
77609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.060.838

Retención DNCP
₲ 498.278
Retención IVA
₲ 3.852.667
Retención Renta
₲ 3.852.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189852
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.164.875.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.164.875.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu