Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000014
Monto de la Factura
₲ 22.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.499.490
Retención DNCP
₲ 80.510
Retención IVA
₲ 622.500
Retención Renta
₲ 622.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189942
Monto Contrato
₲ 481.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.665.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.665.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
