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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0004794
Monto de la Factura
₲ 15.274.228
Nro. Solicitud de Transferencia
23867
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2022
Fecha de la Transferencia
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.538.737

Retención DNCP
₲ 56.442
Retención IVA
₲ 218.203
Retención Renta
₲ 436.407
Multa
₲ 24.439

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189898
Monto Contrato
₲ 154.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.517.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.517.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)