Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004006
Monto de la Factura
₲ 1.466.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156173
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.231
Retención DNCP
₲ 5.419
Retención IVA
₲ 20.950
Retención Renta
₲ 41.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196332
Monto Contrato
₲ 526.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.222.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.222.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer