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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004518
Monto de la Factura
₲ 1.125.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.507

Retención DNCP
₲ 4.093
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.782.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.689.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337226
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS ? CONTRATO ABIERTO ? AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia