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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287

Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153861
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.139.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.139.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia