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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 555.610.800
Nro. Solicitud de Transferencia
155577
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2023
Fecha de la Transferencia
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.855.017

Retención DNCP
₲ 1.959.791
Retención IVA
₲ 15.153.022
Retención Renta
₲ 15.153.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas