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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 137.903.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94827
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.773.367

Retención DNCP
₲ 486.423
Retención IVA
₲ 3.761.002
Retención Renta
₲ 3.761.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas