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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017920
Monto de la Factura
₲ 61.797.260
Nro. Solicitud de Transferencia
176221
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.595.046

Retención DNCP
₲ 215.729
Retención IVA
₲ 1.685.380
Retención Renta
₲ 2.247.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.100.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.086.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas