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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021397
Monto de la Factura
₲ 428.220
Nro. Solicitud de Transferencia
36506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.475

Retención DNCP
₲ 1.494
Retención IVA
₲ 11.679
Retención Renta
₲ 15.572
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.066.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.053.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas