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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 120.915.300
Nro. Solicitud de Transferencia
57452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.786.793

Retención DNCP
₲ 426.501
Retención IVA
₲ 3.297.690
Retención Renta
₲ 3.297.690
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226426
Monto Contrato
₲ 4.839.776.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.554.136.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.554.136.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas