Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0002761
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 223.680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47650
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 212.715.613
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 797.114
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.100.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.066.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-14001-16-121834
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 41.932.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.274.300.141
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.274.300.141
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300787
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO MEDICO COORPORATIVO-AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        