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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749

Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136907
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.270.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.270.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL C.A.N., OFICINAS Y PREDIO DE LA S.N.D.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes