Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002845
Monto de la Factura
₲ 33.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.855.989
Retención DNCP
₲ 119.374
Retención IVA
₲ 913.582
Retención Renta
₲ 609.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136518
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.338.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.338.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320856
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes