Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002758
Monto de la Factura
₲ 52.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.966.487
Retención DNCP
₲ 187.240
Retención IVA
₲ 1.432.964
Retención Renta
₲ 955.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136518
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.338.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.338.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320856
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes