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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 1.360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.335.273

Retención DNCP
₲ 4.846.545
Retención IVA
₲ 37.090.909
Retención Renta
₲ 24.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146071
Monto Contrato
₲ 2.995.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.666.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.666.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar