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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 12.930.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.179.497

Retención DNCP
₲ 45.609
Retención IVA
₲ 352.647
Retención Renta
₲ 352.647
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147430
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.132.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.132.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional