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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043626
Monto de la Factura
₲ 89.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.270.736

Retención DNCP
₲ 319.536
Retención IVA
₲ 2.445.437
Retención Renta
₲ 1.630.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149935
Monto Contrato
₲ 1.802.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.184.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.184.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333970
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo