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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000263
Monto de la Factura
₲ 5.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98661
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.559.254

Retención DNCP
₲ 20.818
Retención IVA
₲ 160.964
Retención Renta
₲ 160.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
SFP N° 46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146189
Monto Contrato
₲ 1.207.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.545.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.545.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325512
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas